三體系審核如何編寫資料,iso三體系文件如何編寫

中證集團ISO認(rèn)證 2022-08-16 14:30
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如何編寫iso9000資材部三階文件?

二層iso三體系認(rèn)證要指導(dǎo)性的,不要太詳細;三層iso三體系認(rèn)證用于實際操作的,越詳細越好,每個流程,你按實際操作的情況編制流程圖和相關(guān)說明,最核對一下程序(二層iso三體系認(rèn)證),不要有沖突就行。

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生物安全管理體系內(nèi)部審核報告如何編寫?

生物安全管理體系內(nèi)部審核報告一般在內(nèi)審結(jié)束后由內(nèi)審組長根據(jù)審核結(jié)果編制,交生物安全負責(zé)人審批。??內(nèi)審報告應(yīng)當(dāng)總結(jié)生物安全管理體系總體審核結(jié)果,并包括審核組成員的名單;審核日期;審核區(qū)域;被檢查的所有區(qū)域的詳細情況;實驗室生物安全管理體系運行中值得肯定的或好的方面;確定的不符合項及其對應(yīng)的相關(guān)iso三體系認(rèn)證條款;改進建議;商定的糾正措施及其完成時間,以及負責(zé)實施糾正措施的人員;采取的糾正措施;確認(rèn)完成糾正措施的日期;質(zhì)量負責(zé)人確認(rèn)完成糾正措施的簽名。


質(zhì)量體系審核結(jié)論如何寫?

通過本次內(nèi)部體系審核,發(fā)現(xiàn)部分過程存有不符合項,但未發(fā)現(xiàn)有體系上的嚴(yán)重不符合。根據(jù)審核小組匯總的審核意見,本次審核的所有過程實施是有效的,并符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系和組織規(guī)定要求。本次審核共發(fā)現(xiàn)有**項一般不符合項,*項建議改進項。本次內(nèi)部體系審核達到了預(yù)期目的,通過檢查和評價,可以確定組織所建立的審核范圍的過程符合ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)和組織所規(guī)定的相關(guān)iso三體系認(rèn)證,并得到了有效的實施和保持。

質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告3月22~24日,XX公司進行了2011年第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務(wù):審核公司部分部門的質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進體系運行的有效性。審核具體情況總結(jié)如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標(biāo)準(zhǔn)條款的分布:? 不符合項分布表序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 22
7.
2.2與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求的評審 1 1 23
8.
5.2糾正措施 1 1 2部門不符合項 合計 3 2 1 6(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)? 觀察項分布表序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 22
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 1 1 23
7.
5.5 iso三體系認(rèn)證防護 1 1 24
8.
5.2糾正措施 1 1 2部門觀察項 合計 1 2 3 2 8(具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征:從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉(zhuǎn)崗人員監(jiān)管力度不強,儲備人員培訓(xùn)信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進含金量驗證:本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進行評審)重復(fù)發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進。
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的規(guī)定和部分質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證未明確要求的內(nèi)容進行了檢查, 對可以改進的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質(zhì)管處和質(zhì)檢處各1項)。具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。
三、審核結(jié)論:從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴(yán)重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,體系基本有效,受審核部門應(yīng)重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復(fù)發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預(yù)防措施,舉一反三,持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的有效性。

質(zhì)量體系內(nèi)部審核報告 3月22~24日,XX公司進行了2011年第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核,本次審核主要任務(wù):審核公司部分部門的質(zhì)量管理體系是否能繼續(xù)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)有效運行,驗證2010年下半年公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施有效性,從而持續(xù)改進體系運行的有效性。審核具體情況總結(jié)如下:
一、 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項和觀察項在受審核部門和標(biāo)準(zhǔn)條款的分布: ? 不符合項分布表 序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 要素項合計 1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 2 2
7.
2.2與iso三體系認(rèn)證有關(guān)的要求的評審 1 1 2 3
8.
5.2糾正措施 1 1 2 部門不符合項 合計 3 2 1 6 (具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫) ? 觀察項分布表 序號 質(zhì)量管理體系要素 XX室 XX處 XX辦 XXX室 要素項合計 1
6.
2.2能力、意識和培訓(xùn) 1 1 2 2
6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 1 1 2 3
7.
5.5 iso三體系認(rèn)證防護 1 1 2 4
8.
5.2糾正措施 1 1 2 部門觀察項 合計 1 2 3 2 8 (具體內(nèi)容自己根據(jù)實際情況寫)
二、內(nèi)審狀況綜述:
1、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合和觀察項特征: 從不符合項及觀察項的分布條款來看,主要是
6.
2.2和
8.
5.2條款涉及的問題,主要表現(xiàn)為特殊崗位人員的上崗證不齊全;轉(zhuǎn)崗人員監(jiān)管力度不強,儲備人員培訓(xùn)信息不完整;糾正措施驗證記錄不完整。
2、本次內(nèi)審對2010年下半年審核已發(fā)現(xiàn)問題改進含金量驗證: 本次內(nèi)審只發(fā)現(xiàn)1項去年下半年內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(XX室的合同評審記錄中XX部沒有對合同進行評審)重復(fù)發(fā)生,其它審核發(fā)現(xiàn)的問題項都得到了改進。
3、本次內(nèi)審還對涉及環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)的規(guī)定和部分質(zhì)量管理體系iso三體系認(rèn)證未明確要求的內(nèi)容進行了檢查, 對可以改進的項目共提出了5個口頭建議項(XXX1項、XXX室1項、XX室1項、質(zhì)管處和質(zhì)檢處各1項)。 具體內(nèi)容參見附件。
4、為提升新內(nèi)審員的理解標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)現(xiàn)問題的能力,本次內(nèi)審中安排了3名新內(nèi)審員在各內(nèi)審小組中獨立開展審核活動。
三、審核結(jié)論: 從本次審核整體情況分析,體系沒有發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性和局部性嚴(yán)重不符合項,發(fā)現(xiàn)一般性不符合3項,觀察項4項,體系符合GB/T19001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求,體系基本有效,受審核部門應(yīng)重視發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項及個別重復(fù)發(fā)生的不符合項,對這些問題采取有效的糾正和預(yù)防措施,舉一反三,持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系的有效性。


如何編寫ISO9000體系里面所提的三級文件?

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